Zmluvy, faktúry (do 2013)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 046/13 Olepovanie hrán 40,86 s DPH telefonicky 05.03.2013 INT-EX, Nová Dubnica Švančárek Ján 05.03.2013
    Objednávka 047/12 Pranie prádla 45,00 s DPH 25.04.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ 25.04.2012
    Faktúra 047/12 Ochranné prac. prostriedky 45,48 s DPH 024/12 24.02.2012 Arlam s.r.o., Trenčín Zbín Robert 24.02.2012
    Faktúra 047/13 Stravenky, pásmový poplatok 3 624.84 s DPH 015/13 10002406 05.03.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina 05.03.2013
    Faktúra 048/12 Kancelársky materiál 160,09 s DPH 020/12 29.02.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana 29.02.2012
    Objednávka 048/12 Stravné lístky 5/12 4 350.00 s DPH 02.05.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ 02.05.2012
    Faktúra 048/13 Vody povrchového odtoku 416,81 s DPH 208/2011 05.03.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 05.03.2013
    Objednávka 049/12 Montáž zabezpečovacie systému 660,00 s DPH 15.05.2012 Alosec s.r.o., Trenčín Ing. Hromník Emil Ing. Trnka Ivan riaditeľ 15.05.2012
    Faktúra 049/12 Doprava - Comenius 475,00 s DPH 29.02.2012 Chorvát s.r.o., Trenčianska Turná Ing. Ďurišová Martina 29.02.2012
    Faktúra 049/13 Vody povrchového odtoku 135,92 s DPH 2990/2012 05.03.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 05.03.2013
    Faktúra 050/12 El. energia 1,2/12 2 218.06 s DPH 140211054 140135989 29.02.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 29.02.2012
    Objednávka 050/12 Údržba telekomunikačného systému 27,60 s DPH 15.05.2012 tnTEL. s.r.o, Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ 15.05.2012
    Faktúra 050/13 Tlačivá, poštovné 17,64 s DPH 051/12 05.03.2013 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Mgr. Jandík Dušan 05.03.2013
    Faktúra 051/12 Totálna stanica, Lemo kábel 949,00 s DPH 023/12 29.02.2012 Ing. Pavol Ondrejka, Čachtice Ing. Lebó Viliam 29.02.2012
    Objednávka 051/12 Školské tlačivá 100,00 s DPH 15.05.2012 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ 15.05.2012
    Faktúra 051/13 Údržba, nájom oceľových fliaš 71,69 s DPH 160611/01/2012 06.03.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav 06.03.2013
    Objednávka 052/12 Upgrade AUTOCAD r.2012-2015 162,00 s DPH 21.05.2012 Štor Cad Computers s.r.o., Bratislava Ing. Illová Zuzana Ing. Trnka Ivan riaditeľ 21.05.2012
    Faktúra 052/12 Posudky - elektrospotrebiče 72,00 s DPH 128/11 29.02.2012 Juraj Mrákava, Trenč. Turná Ing. Tomášková Jarmila 29.02.2012
    Faktúra 052/13 Údržba PC, doprava 222,00 s DPH 1/2013 07.03.2013 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil 07.03.2013
    Zmluva 52012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2012 22.32+energie s DPH 27.08.2012 Pavol BALÁŽ Ing. Tomášková Jarmila 08.10.2012
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/739
    • Kontakty

      • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
      • +421 032 650 59 40 - vrátnica
        +421 032 650 59 11 - sekretariát
        +421 032 652 24 79
        +421 901 91 83 36, +421 901 91 83 38 - zástupkyne
      • Staničná 4
        911 05 Trenčín
        Slovakia
    • Prihlásenie