|
Faktúra |
075/13
|
Vody povrchového odtoku
|
150,49 |
s DPH |
|
2990/2012
|
04.04.2013 |
TVS a.s., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
076/13
|
Plnenie plynových fliaš, údržba, nájom
|
165,24 |
s DPH |
|
160611/01/2012
|
04.04.2013 |
Messer Tatragas s.r.o., Bratislava |
Poláček Miroslav |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
077/13
|
Kancelársky materiál
|
240,59 |
s DPH |
020/13
|
|
04.04.2013 |
Palatin s.r.o., Trenčín |
Zlatovská Adriana |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
073/13
|
Tepelná energia
|
4 460.78 |
s DPH |
|
z 1.9.2005
|
03.04.2013 |
Elegant Invest s.r.o, Trenčín |
Ing. Hromník Emil |
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
072/13
|
Vody povrchového odtoku
|
150,89 |
s DPH |
|
z 1.3.2009
|
01.04.2013 |
Stavmat IN s.r.o., Trenčín |
Ing. Hromník Emil |
|
|
01.04.2013 |
|
Faktúra |
071/13
|
Výroba nášiviek
|
161,40 |
s DPH |
006/13
|
|
28.03.2013 |
Reklama Bartoš, s.r.o., Trenčín |
Petrík Ladislav |
|
|
28.03.2013 |
|
Faktúra |
070/13
|
Aktualizácia Reg.školstvo a právo, poštovné
|
41,20 |
s DPH |
ponukový list
|
|
27.03.2013 |
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
069/13
|
Pranie
|
39,13 |
s DPH |
018/13
|
|
21.03.2013 |
Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín |
Heglasová Alena |
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
066/13
|
Komunálny odpad
|
1 691.63 |
s DPH |
platobný výmer
|
|
19.03.2013 |
Mesto Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
067/13
|
Komunálny odpad
|
1 691.63 |
s DPH |
platobný výmer
|
|
19.03.2013 |
Mesto Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
068/13
|
Vypracovanie dokumentácie
|
50,00 |
s DPH |
017/13
|
|
19.03.2013 |
FIBEZ s.r.o., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
065/13
|
Tepelná energia
|
10 053.55 |
s DPH |
|
Dohoda 2/09
|
18.03.2013 |
Športové gymnázium, Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
064/13
|
Predplatné časopisov cudzích jazykov
|
84,00 |
s DPH |
ponukový list
|
|
18.03.2013 |
ARES s.r.o., Bratislava |
Mgr. Jandík Dušan |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
062/13
|
Vodné, stočné
|
56,52 |
s DPH |
|
2990/2012
|
15.03.2013 |
TVS a.s., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
063/13
|
Učebné pomôcky, poštovné
|
68,39 |
s DPH |
ponukový list
|
|
15.03.2013 |
ABECEDY s.r.o., Bratislava |
Mgr. Jandík Dušan |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
061/13
|
Vodné, stočné
|
400,24 |
s DPH |
|
208/2011
|
15.03.2013 |
TVS a.s., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
018/13
|
Pranie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín |
Heglasová Alena |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
14.03.2013 |
|
Faktúra |
060/13
|
Oprava kopírky
|
66,00 |
s DPH |
016/13
|
|
14.03.2013 |
TOP SERVIS IT, a.s., Trenčín |
Zlatovská Adriana |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
017/13
|
Vypracovanie dokumentácie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
FIBEZ s.r.o., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
13.03.2013 |
|
Faktúra |
059/13
|
Plnenie plynových fliaš
|
161,99 |
s DPH |
|
160611/01/2012
|
13.03.2013 |
Messer Tatragas s.r.o., Bratislava |
Poláček Miroslav |
|
|
13.03.2013 |