|
Faktúra |
075/12
|
Školské tlačivá
|
161,62 |
s DPH |
129/10
|
|
16.03.2012 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
Zlatovská Adriana |
|
|
16.03.2012 |
|
Faktúra |
074/12
|
Vodné, stočné 2/12
|
761,36 |
s DPH |
|
208/2011
|
16.03.2012 |
TVS a.s., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
037/12
|
Reagencie - bazén
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Fisher Slovakia spol. s.r.o.,Levoča |
Ing. Tomášková Jarmila |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
15.03.2012 |
|
Faktúra |
073/12
|
Školenie
|
35,00 |
s DPH |
032/12
|
|
14.03.2012 |
Vesna, n.o.Bratislava |
Mgr. Jandík Dušan |
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
072/12
|
Protipožiarne dvere
|
246,00 |
s DPH |
036/12
|
|
14.03.2012 |
Woodcote Slovakia, s.r.o. Bratislava |
Ing. Hromník Emil |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
036/12
|
Protipožiarne dvere
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Woodcote Slovakia, s.r.o. Bratislava |
Ing. Hromník Emil |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
035/12
|
Elektroinštalačný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Slovex Alfa s.r.o., Trenčín |
Petrík Ladislav |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
034/12
|
Chladnička, mikrovlnka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Madov, Trenčín |
Petrík Ladislav |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
13.03.2012 |
|
Faktúra |
070/12
|
Predplatné Stavebné materiály r.2012
|
39,20 |
s DPH |
030/12
|
|
12.03.2012 |
Jaga Group, s.r.o. Bratislava |
Ing. Hromník Emil |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
069/12
|
Tepelná energia 2/12
|
14 391.36 |
s DPH |
|
2/09
|
12.03.2012 |
Športové gymnázium, Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
071/12
|
Pranie
|
29,85 |
s DPH |
031/12
|
|
12.03.2012 |
Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín |
Pánisová Božena |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
065/12
|
Nájom, údržba OF 2/12
|
139,93 |
s DPH |
|
160611/01/2010
|
09.03.2012 |
Messer Tatragas s.r.o., Bratislava |
Bc. Danek Ľubomír |
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
068/12
|
T-Mobile 2/12
|
15,83 |
s DPH |
|
611649410
|
09.03.2012 |
Telekom a.s., Bratislava |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
067/12
|
Propagácia - Comenius
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Ing. Ďurišová Martina |
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
066/12
|
Preškolenie - zváračskí inštruktori
|
570,00 |
s DPH |
027/12
|
|
09.03.2012 |
ZVAREX, s.r.o. Dubnica n/V. |
Bc. Danek Ľubomír |
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
060/12
|
T-Com 2/12
|
172,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Telekom a.s., Bratislava |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
061/12
|
Údržba PC 2/12, doprava
|
197,00 |
s DPH |
|
37/2008
|
08.03.2012 |
Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom |
Ing. Hromník Emil |
|
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
062/12
|
Aplikácia bioroztokov
|
300,00 |
s DPH |
026/12
|
|
08.03.2012 |
Petr Mrázek, Predaj a plikácia bioenzymatických prípravkov, Trnava |
Ing. Tomášková Jarmila |
|
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
063/12
|
Oprava ventilu
|
143,72 |
s DPH |
033/12
|
|
08.03.2012 |
Kiss Július, Trenčín |
Ing. Tomášková Jarmila |
|
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
064/12
|
Čistiaci materiál
|
330,77 |
s DPH |
021/12
|
|
08.03.2012 |
VAPO, Trenčín |
Pánisová Božena |
|
|
08.03.2012 |